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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18268 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2162/2022.ORDEM DE COMPRA 6118/2022. 395,85 395,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2162/2022.ORDEM DE COMPRA 6118/2022. 395,85
10/11/2022 MATERIAL HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2162/2022.ORDEM DE COMPRA 6118/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 395,85
16/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018268/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 395,85
TOTAL 395,85 395,85 395,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.