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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18312 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PALHETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DESTINADAS PARA MONTANA FROTA Nº200 CFE.MEMORANDO INTERNO 2326/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6154/2022. 142,00 142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 PEÇAS, PALHETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DESTINADAS PARA MONTANA FROTA Nº200 CFE.MEMORANDO INTERNO 2326/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6154/2022. 142,00
17/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS DESTINADAS PARA MONTANA FROTA Nº200 CFE.MEMORANDO INTERNO 2326/2022 ORDEM DE COMPRA Nº6154/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13184/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 142,00
22/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018312/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 142,00
TOTAL 142,00 142,00 142,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.