Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18442
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1142/2022.ORDEM DE COMPRA 6228/2022.
143,00
143,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1142/2022.ORDEM DE COMPRA 6228/2022.
143,00
17/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1142/2022.ORDEM DE COMPRA 6228/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5961/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
143,00
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018442/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
143,00
TOTAL
143,00
143,00
143,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.