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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18454 Data de lançamento: 16/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PALHETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA USO NO VEÍCULO DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 6238/2022. 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2022 PEÇAS, PALHETAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA USO NO VEÍCULO DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 6238/2022. 265,00
24/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA USO NO VEÍCULO DUSTER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 110/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 6238/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 132472022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. 265,00
29/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018454/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.