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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18539 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709808074507891 CFE.MEMORANDO INTERNO 2378/2022. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709808074507891 CFE.MEMORANDO INTERNO 2378/2022. 380,00
21/11/2022 VALOR REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709808074507891 CFE.MEMORANDO INTERNO 2378/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 380,00
22/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018539/2022 JORDANO PEREIRA COPETTI - 27191 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.