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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18578 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CONES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DO DMD, CFME MEMORNDO INTERNO SECTD 2164/2022 E ORDEM DE COMPRA 6320/2022. 1.758,40 1.758,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 OUTROS, CONES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DO DMD, CFME MEMORNDO INTERNO SECTD 2164/2022 E ORDEM DE COMPRA 6320/2022. 1.758,40
21/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS DO DMD, CFME MEMORNDO INTERNO SECTD 2164/2022 E ORDEM DE COMPRA 6320/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 1.758,40
25/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018578/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 1.758,40
TOTAL 1.758,40 1.758,40 1.758,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.