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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060

Dados do Empenho
Número do empenho: 18659 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO RELÓGIO PONTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO NAS CRECHES POR DO SOL E NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2249/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6338/2022. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 SERVIÇO INSTALAÇÃO RELÓGIO PONTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO NAS CRECHES POR DO SOL E NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2249/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6338/2022. 330,00
21/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO NAS CRECHES POR DO SOL E NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2249/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6338/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES 330,00
25/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018659/2022 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.