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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING

Dados do Empenho
Número do empenho: 18689 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK", EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE), DIAS 23, 24, 25 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO NO DIA 26/11 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO AS Nº 936/2022. 0,00 1.512,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK", EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE), DIAS 23, 24, 25 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO NO DIA 26/11 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO AS Nº 936/2022. 1.512,00
21/11/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK", EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 22/11 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE), DIAS 23, 24, 25 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO NO DIA 26/11 (CAFÉ|ALMOÇO), CFE MEMORANDO AS Nº 936/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITER GRAVE. 1.512,00
29/11/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 24/11 - SEM NF E CAFÉ 25/11 - NF FORA DO HORÁRIO EXIGIDO EM LEI) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -108,00
29/11/2022 ESTORNO DE DIÁRIA (CAFÉ 24/11 - SEM NF E CAFÉ 25/11 - NF FORA DO HORÁRIO EXIGIDO EM LEI) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. -108,00
06/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018689/2022 ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING - 24461 1.404,00
TOTAL 1.404,00 1.404,00 1.404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.