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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18715 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, DUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA DUCHA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 890/2022 E ORDEM DE COMPRA 6384/2022. 159,95 159,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 OUTROS, DUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA DUCHA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 890/2022 E ORDEM DE COMPRA 6384/2022. 159,95
30/11/2022 OUTROS, DUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA DUCHA DESTINADA PARA INSTALAÇÃO NA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 890/2022 E ORDEM DE COMPRA 6384/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20499 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 159,95
08/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018715/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 159,95
TOTAL 159,95 159,95 159,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.