Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
18728
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO MB1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1191/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6395/2022.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO MB1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1191/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6395/2022.
680,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO CAMINHÃO MB1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1191/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6395/2022. LIQUIDADO CFME NF 259/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
680,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018728/2022
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.