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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18810 Data de lançamento: 24/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O DMD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2264/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6459/2022. 20,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2022 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O DMD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2264/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6459/2022. 140,00
14/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O DMD, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2264/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6459/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 046/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 140,00
16/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018810/2022 ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.