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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SADI BINSFELD

Dados do Empenho
Número do empenho: 19575 Data de lançamento: 28/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ALGEROZ, CAPA, CICAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE ALGEROZ, 150 KG DE CAPA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO E PAREDES NO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS, CFE MEMORANDO SE 2121/2022.ORDEM DE COMPRA 6526/2022. 12.060,00 12.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2022 OUTROS, ALGEROZ, CAPA, CICAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE ALGEROZ, 150 KG DE CAPA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO E PAREDES NO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS, CFE MEMORANDO SE 2121/2022.ORDEM DE COMPRA 6526/2022. 12.060,00
30/11/2022 OUTROS, ALGEROZ, CAPA, CICAFLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE ALGEROZ, 150 KG DE CAPA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO E PAREDES NO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE LINHA SEIS, CFE MEMORANDO SE 2121/2022.ORDEM DE COMPRA 6526/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.034.710 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 12.060,00
08/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019575/2022 SADI BINSFELD - 15085 12.060,00
TOTAL 12.060,00 12.060,00 12.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.