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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19589 Data de lançamento: 28/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1222/2022.ORDEM DE COMPRA 6540/2022. 205,01 205,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1222/2022.ORDEM DE COMPRA 6540/2022. 205,01
29/11/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1222/2022.ORDEM DE COMPRA 6540/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2266 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 205,01
02/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019589/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 205,01
TOTAL 205,01 205,01 205,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.