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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19821 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 2350/2022.ORDEM DE COMPRA 6630/2022. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PEÇAS, FILTRO, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 2350/2022.ORDEM DE COMPRA 6630/2022. 30,00
07/12/2022 PEÇAS, FILTRO, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 2350/2022.ORDEM DE COMPRA 6630/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 30,00
13/12/2022 Pagamento de Empenho 19821/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.