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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19829 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2310/2022.ORDEM DE COMPRA 6622/2022. 488,50 488,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2310/2022.ORDEM DE COMPRA 6622/2022. 488,50
07/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2310/2022.ORDEM DE COMPRA 6622/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/525 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 488,50
13/12/2022 Pagamento de Empenho 19829/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 488,50
TOTAL 488,50 488,50 488,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.