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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPRESA DETRANSPORTES E TURISMO MEGA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19907 Data de lançamento: 05/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/URUGUAI VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO URUGUAI, NA CIDADE DE COLÔNIA DEL SACRAMENTO, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA DO CORAL MUNICIPAL ADULTO, NOS DIAS 15 À 18/12/2022, SENDO TRANSLADO E HOSPEDAGEM, CFE MEMORANDO SECTD 2284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6674/2022. 22.140,92 22.140,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/URUGUAI VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO URUGUAI, NA CIDADE DE COLÔNIA DEL SACRAMENTO, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA DO CORAL MUNICIPAL ADULTO, NOS DIAS 15 À 18/12/2022, SENDO TRANSLADO E HOSPEDAGEM, CFE MEMORANDO SECTD 2284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6674/2022. 22.140,92
06/12/2022 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO URUGUAI, NA CIDADE DE COLÔNIA DEL SACRAMENTO, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA DO CORAL MUNICIPAL ADULTO, NOS DIAS 15 À 18/12/2022, SENDO TRANSLADO E HOSPEDAGEM, CFE MEMORANDO SECTD 2284/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6674/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 283 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 22.140,92
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019907/2022 EMPRESA DETRANSPORTES E TURISMO MEGA LTDA - ME - 3217 22.140,92
TOTAL 22.140,92 22.140,92 22.140,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.