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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078

Dados do Empenho
Número do empenho: 19993 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS PARA A MBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 2455/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6756/2022. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS PARA A MBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 2455/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6756/2022. 400,00
26/12/2022 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS PARA A MBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 2455/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6756/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 400,00
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019993/2022 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.