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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 20053 Data de lançamento: 08/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA, VIBROACABADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM VIBROACABADORA NA RUA FIMINO DE PAULA, TRECHO ENTRE A RUA RIO BRANCO E RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1287/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6774/2022. 9.468,50 9.468,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2022 SERVIÇO PINTURA, VIBROACABADORA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM VIBROACABADORA NA RUA FIMINO DE PAULA, TRECHO ENTRE A RUA RIO BRANCO E RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1287/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6774/2022. 9.468,50
08/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM VIBROACABADORA NA RUA FIMINO DE PAULA, TRECHO ENTRE A RUA RIO BRANCO E RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1287/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6774/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 9.468,50
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM VIBROACABADORA NA RUA FIMINO DE PAULA, TRECHO ENTRE A RUA RIO BRANCO E RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 1287/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6774/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 205 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 8.729,95
14/12/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 20053/2022 454,49
14/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 20053/2022 284,06
TOTAL 9.468,50 9.468,50 9.468,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 08/12/2022 454,49 9197/2022 Lançada
ISS 08/12/2022 284,06 9197/2022 Lançada
TOTAL   738,55