| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.237,00. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. | 0,00 | 1.237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.237,00. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. | 1.237,00 | ||
| 17/02/2022 | VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.237,00. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.237,00 | ||
| 22/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000201/2022 MARCOS LUIS PETRI - 15764 | 1.237,00 | ||
| TOTAL | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||