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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 201 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.237,00. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. 0,00 1.237,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.237,00. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. 1.237,00
17/02/2022 VALOR REF 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DA BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019 E CONTRATO 007-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.237,00. VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 068 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.237,00
22/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000201/2022 MARCOS LUIS PETRI - 15764 1.237,00
TOTAL 1.237,00 1.237,00 1.237,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.