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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087

Dados do Empenho
Número do empenho: 20174 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2525/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6889/2022. 1.260,00 1.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 SERVIÇO MUSICAL VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2525/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6889/2022. 1.260,00
15/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO NAS OFICINAS MUSICAIS NO CAPS REF. 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 2525/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6889/2022. LIQUIDADO CFME NF 006/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 1.260,00
22/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20174/2022 JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 - 32281 1.260,00
TOTAL 1.260,00 1.260,00 1.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.