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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho
Número do empenho: 20616 Data de lançamento: 14/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PNEU E VULCANIZAÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 E 169 CFE MEMORANDO INTERNO 1293/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6930/2022. 890,00 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2022 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PNEU E VULCANIZAÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 E 169 CFE MEMORANDO INTERNO 1293/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6930/2022. 890,00
19/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PNEU E VULCANIZAÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 149 E 169 CFE MEMORANDO INTERNO 1293/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6930/2022. LIQUIDADO CFME NF 147/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 890,00
21/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020616/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.