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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20648 Data de lançamento: 14/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NO NATAL LUZ/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2509/2022 ORDEM DE COMPRA N 6942/2022. 335,26 335,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NO NATAL LUZ/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2509/2022 ORDEM DE COMPRA N 6942/2022. 335,26
16/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NO NATAL LUZ/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2509/2022 ORDEM DE COMPRA N 6942/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92850/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 335,26
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020648/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 335,26
TOTAL 335,26 335,26 335,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.