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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20686 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE JIU JITSU BRASILEIRA PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2354/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6996/2022. 3.420,00 3.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE JIU JITSU BRASILEIRA PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2354/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6996/2022. 3.420,00
19/12/2022 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DE JIU JITSU BRASILEIRA PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2354/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6996/2022. LIQUIDADO CFME NF 2556/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.420,00
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020686/2022 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 3.420,00
TOTAL 3.420,00 3.420,00 3.420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.