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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20704 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2387/2022.ORDEM DE COMPRA 7010/2022. 473,85 473,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2387/2022.ORDEM DE COMPRA 7010/2022. 473,85
24/03/2023 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2387/2022.ORDEM DE COMPRA 7010/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. 426,35
24/03/2023 ANULADO EMPENHO A MAIOR -47,50
30/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020704/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 426,35
TOTAL 426,35 426,35 426,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.