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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20706 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FRETE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA LOUSA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE ESTRELA-RS ATÉ A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2439/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7011/2022. 2.400,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 SERVIÇO FRETE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA LOUSA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE ESTRELA-RS ATÉ A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2439/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7011/2022. 2.400,00
21/12/2022 SERVIÇO FRETE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA LOUSA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE ESTRELA-RS ATÉ A EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2439/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7011/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 510 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.400,00
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020706/2022 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.