O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20728 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, GRADES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50M² DE GRADE FERRO CANTONEIRA E 02 MOVIMENTADORES DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 980/2022.ORDEM DE COMPRA 7040/2022. 17.600,00 17.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS, GRADES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50M² DE GRADE FERRO CANTONEIRA E 02 MOVIMENTADORES DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 980/2022.ORDEM DE COMPRA 7040/2022. 17.600,00
20/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50M² DE GRADE FERRO CANTONEIRA E 02 MOVIMENTADORES DE PORTÃO ELETRÔNICO DESLIZANTE PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 980/2022.ORDEM DE COMPRA 7040/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 537 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 17.600,00
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020728/2022 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 17.600,00
TOTAL 17.600,00 17.600,00 17.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.