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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 20738 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 978/2022.ORDEM DE COMPRA 7042/2022. 760,95 760,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 978/2022.ORDEM DE COMPRA 7042/2022. 760,95
21/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO PROJOVEM E CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 978/2022.ORDEM DE COMPRA 7042/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 576 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 760,95
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020738/2022 ELEMAR BUDKE - 4628 760,95
TOTAL 760,95 760,95 760,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.