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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20798 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1316/2022 E ORDEM DE C OMPRA 7058/2022. 573,20 573,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1316/2022 E ORDEM DE C OMPRA 7058/2022. 573,20
23/12/2022 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB L1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1316/2022 E ORDEM DE C OMPRA 7058/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 732 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 573,20
28/12/2022 Pagamento de Empenho 20798/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 573,20
TOTAL 573,20 573,20 573,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.