O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20809 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.36 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 10,3625HRS DE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1313/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7063/2022. 80,00 829,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 10,3625HRS DE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1313/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7063/2022. 829,00
26/12/2022 VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 10,3625HRS DE SERVIÇO ELÉTRICO REALIZADO NO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1313/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7063/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 829,00
28/12/2022 Pagamento de Empenho 20809/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 829,00
TOTAL 829,00 829,00 829,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.