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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02/02, CFE MEMORANDO SAP 043/2022. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02/02, CFE MEMORANDO SAP 043/2022. 154,00
02/02/2022 VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA DPM, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02/02, CFE MEMORANDO SAP 043/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. 154,00
07/02/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002083/2022 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.