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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 20850 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 196/2022 E 14703/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 0,00 3.245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 196/2022 E 14703/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 3.245,00
16/12/2022 VALOR REFERENTE 4ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 196/2022 E 14703/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1870 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 3.245,00
16/12/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO. -3.245,00
16/12/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO. -3.245,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.