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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FJ AUTO VIDROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 20871 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA PARABRISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2588/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7101/2022. 602,00 602,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 SERVIÇO TROCA PARABRISA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2588/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7101/2022. 602,00
30/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARABRISA DA VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2588/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7101/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 169 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 602,00
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20871/2022 FJ AUTO VIDROS - 32526 602,00
TOTAL 602,00 602,00 602,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.