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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20904 Data de lançamento: 19/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 994/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7150/2022. 26,46 26,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 994/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7150/2022. 26,46
21/12/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 994/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7150/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 26,46
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020904/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 26,46
TOTAL 26,46 26,46 26,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.