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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20906 Data de lançamento: 19/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 995/2022. 78,59 78,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 995/2022. 78,59
10/02/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 995/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94345 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITER GRAVE. 78,59
22/02/2023 Pagamento de Empenho 20906/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,59
TOTAL 78,59 78,59 78,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.