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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20909 Data de lançamento: 19/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 1346/2022.ORDEM DE COMPRA 7156/2022. 600,34 600,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 1346/2022.ORDEM DE COMPRA 7156/2022. 600,34
21/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 1346/2022.ORDEM DE COMPRA 7156/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2300 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 600,34
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020909/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 600,34
TOTAL 600,34 600,34 600,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.