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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 20939 Data de lançamento: 20/12/2022
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 2630/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7215/2022. 7.999,89 7.999,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2022 SERVIÇO SEGURO VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 2630/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7215/2022. 7.999,89
20/12/2022 VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 2630/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7215/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 7.999,89
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020939/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322 7.999,89
TOTAL 7.999,89 7.999,89 7.999,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.