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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20964 Data de lançamento: 20/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF RINCÃO SECO PARA ESPUMOSO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2562/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2562/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7221/2022. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF RINCÃO SECO PARA ESPUMOSO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2562/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2562/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7221/2022. 600,00
19/01/2023 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF RINCÃO SECO PARA ESPUMOSO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2562/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2562/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7221/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 600,00
23/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20964/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 580,20
23/01/2023 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20964/2022 19,80
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 19/01/2023 19,80 137/2023 Lançada
TOTAL   19,80