| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 20971 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA BANDA JOVENS TALENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS CFE. MEMORAD=NDO INTERNO 2490/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7225/2022. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA BANDA JOVENS TALENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS CFE. MEMORAD=NDO INTERNO 2490/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7225/2022. | 500,00 | ||
| 19/01/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE DA BANDA JOVENS TALENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS CFE. MEMORAD=NDO INTERNO 2490/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7225/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 500,00 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20971/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 483,50 | ||
| 23/01/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20971/2022 | 16,50 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 19/01/2023 | 16,50 | 138/2023 | Lançada |
| TOTAL | 16,50 |