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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20972 Data de lançamento: 20/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PASTAS, ENVELOPE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLAGO AZ DESTINADA PARA USO DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2538/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7226/2022. 328,40 328,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2022 OUTROS, PASTAS, ENVELOPE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLAGO AZ DESTINADA PARA USO DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2538/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7226/2022. 328,40
23/12/2022 OUTROS, PASTAS, ENVELOPE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLAGO AZ DESTINADA PARA USO DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2538/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7226/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 328,40
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020972/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 328,40
TOTAL 328,40 328,40 328,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.