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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060

Dados do Empenho
Número do empenho: 20984 Data de lançamento: 20/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVETO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2576/2022. ORDEM DE SERVIÇO 7200/2022. 1.420,00 1.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2022 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVETO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2576/2022. ORDEM DE SERVIÇO 7200/2022. 1.420,00
21/12/2022 SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVETO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2576/2022. ORDEM DE SERVIÇO 7200/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.420,00
28/12/2022 Pagamento de Empenho 20984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,00
TOTAL 1.420,00 1.420,00 1.420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.