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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21063 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REBOCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOCO DE 61M² NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2548/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7251/2022. 1.667,74 1.667,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 SERVIÇO REBOCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOCO DE 61M² NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2548/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7251/2022. 1.667,74
23/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REBOCO DE 61M² NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2548/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7251/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 518 ANEXA E ATESTADA PELO SECETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.667,74
29/12/2022 Pagamento de Empenho 21063/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.667,74
TOTAL 1.667,74 1.667,74 1.667,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.