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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21069 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 1003/2022.ORDEM DE COMPRA 7256/2022. 1.338,49 1.338,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 1003/2022.ORDEM DE COMPRA 7256/2022. 1.338,49
27/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 1003/2022.ORDEM DE COMPRA 7256/2022. LIQUIDDO CFME DANFE 93025/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.338,49
29/12/2022 Pagamento de Empenho 21069/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.338,49
TOTAL 1.338,49 1.338,49 1.338,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.