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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2167 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN, PLACA IZU 6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 211/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 488/2022. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN, PLACA IZU 6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 211/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 488/2022. 550,00
17/02/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN, PLACA IZU 6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 211/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 488/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 915 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 550,00
22/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002167/2022 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.