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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2195 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO SÉRGIO PERES, COM DIRETORA DA DPM BIANCA FEIJÓ E COM O SECRETARIO DE OBRAS E HABITAÇÃO JOSÉ STEDILE NOS DIAS 09,10 E 11/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2022. SAÍDA ÁS 10H DO DIA 09/02 E RETORNO ÁS 22H DO DIA 11/02/22. 0,00 602,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO SÉRGIO PERES, COM DIRETORA DA DPM BIANCA FEIJÓ E COM O SECRETARIO DE OBRAS E HABITAÇÃO JOSÉ STEDILE NOS DIAS 09,10 E 11/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2022. SAÍDA ÁS 10H DO DIA 09/02 E RETORNO ÁS 22H DO DIA 11/02/22. 602,00
09/02/2022 VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO SÉRGIO PERES, COM DIRETORA DA DPM BIANCA FEIJÓ E COM O SECRETARIO DE OBRAS E HABITAÇÃO JOSÉ STEDILE NOS DIAS 09,10 E 11/02/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 076/2022. SAÍDA ÁS 10H DO DIA 09/02 E RETORNO ÁS 22H DO DIA 11/02/22. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 602,00
21/02/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002195/2022 FABIANA RITTER GRAVE - 24070 602,00
TOTAL 602,00 602,00 602,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.