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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SISTEMA DE IRRIGAÇÕES G & E LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22111 Data de lançamento: 27/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DIVERSOS, IRRIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TRIFÁSICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE COMPRA 6752/2022.EMP. COMPL Nº 19976/2022. 0,00 1.786,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS, IRRIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TRIFÁSICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE COMPRA 6752/2022.EMP. COMPL Nº 19976/2022. 1.786,05
27/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS, IRRIGAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA TRIFÁSICA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SE 2319/2022.ORDEM DE COMPRA 6752/2022.EMP. COMPL Nº 19976/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.786,05
28/12/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. -1.786,05
28/12/2022 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -1.786,05
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.