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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLOVIS BENDER 01543390080

Dados do Empenho
Número do empenho: 2243 Data de lançamento: 11/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0273/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2022. 827,00 827,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0273/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2022. 827,00
07/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELLER FROTA 185, PLACA IXL 3728, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0273/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 546/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 827,00
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002243/2022 CLOVIS BENDER 01543390080 - 27532 827,00
TOTAL 827,00 827,00 827,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.