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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2245 Data de lançamento: 11/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2021 ATA 052/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 0204/2022. 5,99 3.594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2022 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, com ação emoliente e hidratante, dermatologicamente testado. Frasco com 500 ml. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2021 ATA 052/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 0204/2022. 3.594,00
10/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2021 ATA 052/2021 E MEMORANDO INTERNO SECTD 0204/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16444/2022 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.594,00
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002245/2022 AROMA CAR IND E COM DE AROM PARA VEIC LTDA EPP - 30390 3.594,00
TOTAL 3.594,00 3.594,00 3.594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.