Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADONO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0278/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 596/2022.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADONO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0278/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 596/2022.
400,00
23/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADONO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP 5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0278/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 596/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 533 ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLAEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
400,00
03/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002327/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.