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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Data de lançamento: 15/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY, PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 011/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 607/2022. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY, PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 011/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 607/2022. 250,00
16/02/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CHERRY, PLACA IWT 9428, FROTA 182, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 011/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 607/2022. LIQUIDADO CFME NF 1405/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SICOE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 250,00
23/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002339/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.