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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2353 Data de lançamento: 15/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO CAFETEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAFETEIRA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 072/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 621/2022. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO CAFETEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAFETEIRA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 072/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 621/2022. 25,00
28/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAFETEIRA UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 072/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 621/2022. LIQUIDADO CFME NF 036/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 25,00
29/12/2022 Pagamento de Empenho 2353/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.